1.Заполнение Отчета (ф. 0503769)
Регламентированные отчеты для формирования отчетности бюджетных и автономных учреждений объединены в группу 33н: Отчетность бюджетных и автономных учреждений (раздел Учет и отчетность – 1С-Отчетность) (Рис. 1).
Для составления Отчета ф. 0503769 следует применять регламентированный отчет «Ф. 0503769, Сведения по ДТ и КТ задолженности (действует с 01.01.2021)».
Рис. 1. – Расположение отчета ф. 0503769, Сведения по ДТ и КТ задолженности
На закладке Бланк отчета (рис. 2) выводится форма Отчета ф. 0503769 в разрезе разделов:
- 1. Задолженность – содержит сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности;
- 1. 401.40. 401.60 – содержит данные о доходах будущих периодов, резервах предстоящих расходов;
- 2. Просроченная задолженность – содержит сведения о просроченной задолженности.
Переключиться между разделами можно по соответствующим закладкам в левой части формы.
Рис. 2. – Разделы отчета ф. 0503769, Сведения по ДТ и КТ задолженности
1.3. На закладке Реквизиты отчета (рис. 3) заполняются основные реквизиты отчета:
- дата формирования отчета;
- Учреждение, от имени которого заполняется отчет;
- Отчетный период, за который составляется данный отчет.
- Дополнительные реквизиты:Код вида финансового обеспечения, по которому составляется отчет (КФО 2, 4, 5, 6, 7);
Вид задолженности, по которому составляется отчет: по дебиторской или по кредиторской задолженности. В нашем случае – Дебиторская задолженность.
В реквизите «Связанные отчеты» выводится список отчетов с основными реквизитами, соответствующими текущему отчету. Реквизит удобен тем, что в некоторых случаях при редактировании отчета требуется видеть, какие еще отчеты такого вида уже были введены в программу, и при необходимости перейти к их просмотру или редактированию. Если вводится новый отчет, и отчеты этого вида с другим набором реквизитов еще не созданы, табличное поле «Связанные отчеты» остается пустым.
Рис. 3. – Закладка Реквизиты отчета ф. 0503769, Сведения по ДТ и КТ задолженности
1.4. На закладке «Настройки отчета» (рис. 4) заполняются реквизиты:
- «Настройки отображения» - Бланк отчета, Единица измерения, Уровень точности;
- «Настройки обработки и проверки»: Правило обработки, Правило проверки, Печатный бланк.
1.5. На закладке «Комментарии» заполняются комментарии исполнителя к отчету (при необходимости).
Рис. 4. – Закладка Реквизиты отчета ф. 0503769, Сведения по ДТ и КТ задолженности
1.7. Заполнить отчет можно по кнопке «Заполнить» - «Заполнить с настройками (Правило 769 – дейст. с 2021)» (рис. 5).
В открывшемся окне настройки заполнения (рис. 6) доступны для установки следующие параметры формирования отчета:
- «Организация». Отбор по организации, данными по которой должен быть заполнен Отчет ф. 0503769. Может быть задан список организаций, по которым требуется заполнение, если в базе данных ведется учет по нескольким организациям.
- «Вид задолженности». Отчет ф. 0503769 составляется раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности. Значение устанавливается из параметров отчета, изменять значение в настройках заполнения не рекомендуется.
- «КФО». Отбор по КФО, данными по которому должен быть заполнен Отчет ф. 0503769.
- «Отчет за аналогичный период прошлого финансового года». Для заполнения граф 12 - 14 "Сумма задолженности на конец аналогичного периода прошлого финансового года" должен быть выбран регламентированный Отчет ф. 0503769 прошлого периода, из которого следует получить данные. При выборе отчета за аналогичный период прошлого года следует указать отчет по тому же учреждению, КФО, виду задолженности, как в заполняемом отчете.
- «Данные прошлого года - по синтетическим счетам». Заполнять данные прошлого года по синтетическим счетам. Если задано значение опции "Нет", графы 12 - 14 заполняются по аналитическим счетам (например, 206.21, 206.25, 302.26). Если задано значение опции "Да", графы 12 - 14 заполняются только по синтетическим счетам (например, 206.00, 302.00).
- «Заполнять неденежные расчеты». Опция определяет, нужно ли заполнять графы 6 и 8 для счетов, кроме 206 и 302. Если значение опции задано "Да", графы 6 и 8 заполняются согласно описанному алгоритму для всех счетов, по которым заполняется данная форма. Если значение опции задано "Нет", графы 6 и 8 заполняются только для счетов 206 и 302.
- «Заполнять Аналитический код КПС по всем кодам». При установке значения "Да" заполняется аналитический код КПС (разряды 5 - 14 номера счета). При установке значения "Нет" аналитический код КПС (разряды 5 - 14 номера счета) не заполняется (кроме программ национальных проектов).
- «Заполнять контрагентов». При установке значения "Да" данные раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов.
- «Детальные коды счетов в строках по 401.40, 401.60». Счет 401.40 не является группой и может использоваться самостоятельно, счета 401.41, 401.49 также могут использоваться отдельно. При заполнении отчета по счетам счета 401.41, 401.49 может потребоваться отображение только счета 401.40. Аналогично – в случае добавления собственных пользовательских субсчетов для счета 401.60. При необходимости выводить только коды счетов 401.40, 401.60 следует установить значение "Нет" для параметра "Детальные коды счетов в строках по 401.40, 401.60".
- «Заполнять долгосрочную задолженность». Показатели долгосрочной задолженности по графам 3, 10, 13 формируются на 1 января года, следующего за отчетным. При необходимости заполнения показателей долгосрочной задолженности в другие периоды следует установить значение «Да» для настройки «Заполнять долгосрочную задолженность».
- «Минимальная сумма заложенности раздел 2». Раздел 2 Отчета ф. 0503769 заполняется по показателям задолженности в размере 10 млн. руб. и более согласно п. 11.4 Письма Минфина России № 02-04-04/110850, Казначейства России № 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020, п. 3 разд. II письма Минфина России № 02-06-07/21091, Казначейства России № 07-04-05/02-6050 от 23.03.2021. При необходимости может быть задано другое, нужное ограничение. При указании значения «0» проверка на сумму задолженности не выполняется.
- «Учитывать настройку «Счета без КЭК». Если установлено значение "Да", при заполнении отчета в остатках и оборотах для счетов из карты данных "Счета без КЭК" указывается КЭК "000" без анализа данных учета. По умолчанию это счета 205.11, 205.12, 205.13, 205.14, 205.41, 205.44, 205.45, 205.81. Если установлено значение "Нет" (значение по умолчанию), КЭК для всех счетов определяется согласно настройкам плана счетов и данным учета.В заголовочной части Отчета ф. 0503769 указываются (рис. 7):
- «Вид деятельности (вид финансового обеспечения)», по которому формируется отчет;
- «Вид задолженности» - дебиторская или кредиторская задолженность.
2. Группировка показателей в Отчете (ф. 0503769)
2.1. Показатели отражаются в Отчете ф. 0503769 в разрезе показателей:
- на начало года (графы 2, 3, 4);
- изменения задолженности в течение отчетного периода (графы 5, 6, 7, 8);
.....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ ЧИТАЙТЕ