Найти тему

Тестирование по разделу №"3" по теме "1С:ERP Управление предприятием 2.5"

Оглавление

Результат прохождения Тест сдан. Результат 100%

1. При настройке вида бюджета (для вывода данных) и добавлении в строки таблицы дополнительной аналитики (например "Контрагенты"), можно:

Выводить все значения аналитики, по которым есть остатки и обороты

Отображать в отчете только определенные, фиксированные значения

Использовать значение "Прочие значения" (по которому будут суммарно отображаться данные, по незафиксированным в строке значениям аналитики)

Варианты 1 или 2

Варианты 2 или 3

Верны все варианты

2. Периодичность выполнения задач плана подготовки бюджетов указывается:

В элементе справочника "Этапы подготовки бюджетов"

В группе справочника "Этапы подготовки бюджетов"

В элементе справочника "Периодичность этапов бюджетного процесса"

В элементе справочника "Сценарии бюджетирования"

Вариант 1 или 2 (определяется настройкой модели бюджетирования)

3. Значения нефинансовых показателей вводятся в документе "Значения нефинансовых показателей":

Вручную

По указанной в шаблоне ввода значений нефинансовых показателей схеме компоновки данных (значения могут быть откорректированы вручную)

По указанной в шаблоне ввода значений нефинансовых показателей схеме компоновки данных (возможность ручной корректировки определяется в шаблоне)

Варианты 1 или 2

Варианты 1 или 3

4. Значения нефинансового показателя:

Устанавливаются документом

Получаются из системы с помощью настроенной схемы компоновки данных

Варианты 1 или 2 (определяется настройкой нефинансового показателя)

Варианты 1 или 2 (определяется сценарием бюджетирования)

Варианты 1 или 2 (определяется моделью бюджетирования)

5. При настройке вида бюджета с использованием типа таблицы "Показатели в колонках" измерения бюджетирования могут размещаться в:

В колонках таблицы

В строках таблицы

В ячейках таблицы

Варианты 1 и 2

Варианты 1 и 2, и 3

6. Значение нефинансового показателя действует:

Пока не установлено новое

В течение текущего периода, на другой период должно быть установлено явно (под периодом понимается период, указанный в модели бюджетирования)

В течение текущего периода, на другой период должно быть установлено явно (периодичность устанавливается в настройке нефинансового показателя)

Варианты 1 или 2 (определяется настройкой нефинансового показателя)

Варианты 1 или 3 (определяется настройкой нефинансового показателя)

7. При заполнении экземпляра бюджета можно:

Вводить значения по статье бюджета для каждого из зафиксированных значений аналитик

Вводить значения по статье бюджета со значением аналитики, добавленной при вводе данных (не входящей в перечень зафиксированных в бюджете значений аналитик)

Вводить значения по статье бюджета со значением аналитики "Прочее" (по всем остальным, незафиксированным в бюджете значениям аналитики)

Варианты 1 и 2

Варианты 1 и 3

Верны все варианты

8. При настройке плана подготовки бюджетов, сценарий бюджетирования может быть указан:

Для этапа подготовки бюджетов

Для группы этапов подготовки бюджетов

В модели бюджетирования

Вариант 1 или 2

Верны все варианты

9. При создании новой модели бюджетирования:

Необходимо заново определять виды бюджетов (нет возможности использовать ранее определенные, без каких-либо корректировок)

Необходимо заново определить виды бюджетов, используемые для ввода плановых данных

Необходимо заново определить виды бюджетов, используемые для план-фактного анализа

Никаких дополнительных действий с видами бюджета можно не предпринимать

10. Максимальное количество аналитик по показателям бюджетирования:

3

4

5

6

10

неограниченно

11. При получении данных бюджетирования по фактическому сценарию в валютах, отличных от рубля:

Курсы валют получаются только по данным оперативного учета

Могут использоваться прогнозные курсы валют (определяются в модели бюджетирования)

Могут использоваться прогнозные курсы валют (определяются в сценарии бюджетирования)

Могут использоваться прогнозные курсы валют (определяются в виде бюджета)

12. При отсутствии полного доступа к необходимым данным для их ввода в экземпляр бюджета

Загружаются только те данные по которым есть права доступа

Загрузка данных не производится

Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки вида бюджетов

Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки модели бюджетирования

13. Для создания балансовых отчетов в бюджетировании используется:

План счетов бюджетирования

Элементы справочника "Показатели бюджетов"

Элементы справочника "Структура управленческого баланса"

14. Переход к следующему этапу подготовки бюджетного процесса производится:

В соответствии с указанной датой начала этапа

Только после выполнения предшествующего этапа (по плану подготовки бюджетов)

Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки этапа

Варианты 1 или 2 в зависимости от настройки модели бюджетирования