Найти в Дзене
Инструкции по работе в 1С

Инструкции по работе в 1С

Работайте в 1С легко и просто с нашими инструкциями по 1С
подборка · 83 материала
Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии- инструкция со скриншотами
Предприниматели без сотрудников могут уменьшить налог УСН на взносы за себя. Для этого нужно уплатить взносы не в конце года, а до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог. В статье расскажем, как правильно отразить уменьшение налога и сформировать необходимые документы в 1С: Бухгалтерии. Условия уменьшения ИП без сотрудников, который уплачивает только взносы за себя, может снизить налог на всю сумму взносов. Для уменьшения налога нужно перевести взносы до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог...
Когда будет реализовано заполнение уведомления об исчисленных суммах с минусом в 1С БП 3.0 📢📢📢 Много вопросов приходит на линию консультации в связи с выходом Письма ФНС РФ от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@. На данный момент (релиз БП 3.0.140.20) поставить отрицательную сумму в уведомлении программа не позволяет. Но уже совсем скоро, в релизе БП 3.0.140.29, который должен выйти 26.07.2023, разработчики внедрят такую возможность. Как всегда рекомендуем вам портал Мониторинг законодательства https://v8.1c.ru/lawmonitor/ где вы можете следить за всеми изменениями в законодательстве и быть в курсе, когда они будут реализованы в 1С.
Как понять что отразилось в разделе IV КУДиР 😱😱😱 В раздел IV КУДиР ИП или ООО с объектом налогообложения "доходы" попадают суммы, которыми ИП или ООО уменьшает налог по УСН: страховые взносы ИП за себя, страховые взносы и за сотрудников, больничные за первые 3 дня болезни, платежи по добровольному страхованию сотрудников (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ)🤓 Раздел IV КУДиР заполняется в 1С БП 3.0 после выполнения регламентной операции "Расчет расходов, уменьшающих налог УСН" в последний месяц квартала в помощнике Закрытие месяца. Вы можете сформировать Справку-расчет Расходы, уменьшающие налог УСН, где увидите какие платежи уменьшили налог и попали в IV раздел КУДиР ➡️Подробнее в нашей инструкции по ссылке https://scloud.ru/ask_question/otchetnost-po-usn/kak-zapolnyaetsya-razdel-iv-v-kudir-ip-ili-ooo-na-usn-dokhody-s-2023-goda-bp-3-0/
Как отразить уплату НДС с товаров, ввезенных из ЕАЭС в БП 3.0 🚛🚛🚛 При покупке товаров из ЕАЭС покупатель должен перечислить в бюджет ввозной НДС не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированного товара. Но как это правильно отразить в 2023 году, с учетом перехода на ЕНС? Отразите задолженность перед бюджетом документом "Операция по ЕНС" с видом "Налоги (начисление)" (раздел Операции – ЕНС – Операции по счету). В табличной части добавляем строку, указываем вид налога "НДС на товары ввозимые на территорию РФ", срок уплаты. При нажатии на гиперссылку в поле "Сумма", нажмите кнопку "Заполнить" в открывшемся окне и программа сама подберет подходящие документы. Прежде не забудьте сделать "Заявление о ввозе товаров" ➡️ Подробная инструкция по ссылке уже в нашем самоучителе  https://scloud.ru/ask_question/eksport-import-raschety-v-valyute/kak-s-2023-goda-otrazhat-import-iz-eaes-tovarov-v-bp-3-0/
109 читали · 2 года назад
Изменения в виде контрагента в БП 3.0.138 💼💼💼 С нового релиза Бухгалтерии предприятия 3.0.138 разработчики добавили возможность разделять контрагентов на физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее все они были «физическими лицами». Что же делать с теми контрагентами, которые уже имеются в базе? У некоторых может автоматически установиться вид контрагента «Индивидуальный предприниматель», это произойдет при выполнении хотя бы одного из условий: 👉 В поле «Наименование» содержится «Индивидуальный предприниматель» или «ИП» 👉 Заполнено поле «ОГРИП» 👉 Номер расчетного счета контрагента начинается с 40802 Если ни одно из условий не выполнено, такой контрагент будет иметь вид «Физическое лицо». Рекомендуем проверить ваш справочник Контрагенты, если ваша база уже обновлена на релиз 3.0.138
146 читали · 2 года назад
Как в БП 3.0 уменьшить налог по УСН на страховые взносы, уплаченные платежкой со статусом 02 ❓❓❓ Если вы платите налоги платежками-уведомлениями со статусом 02 по конкретным КБК налогов, то в таком случае для уменьшения налога по УСН на величину уплаченных страховых взносов вам необходимо сформировать «Операцию по ЕНС». Для этого перейдите в раздел Операции – Единый налоговый счет – Операции по счету – Операции – Налоги (уплата). В операции в табличной части в поле «Отражение в учете» выберите «Только ЕНС»