Часто селлеры берут кредиты 💱 у маркетплейсов. И маркетплейсы проводят взаимозачет долга селлера по кредиту и задолженности маркетплейса перед селлером. Как я оформляю это в 1С УНФ: 1️⃣Получение кредита я отражаю нестандартно (операция "От прочего контрагента (учредителя). Корреспонденция: счет 76.02 "Расчеты с разными кредиторами". 2️⃣После проведения Отчета комиссионера о реализации в 1С УНФ образуется Дебиторская задолженность (на счете 62 Расчеты с покупателями). 3️⃣Создаю документ "Корректировка долга". Операция: прочий взаимозачет. Зачесть: Долг покупателя и долг прочему контрагенту. Корреспонденция (прочее): Расчеты с разными кредиторами. Подбираю документы для зачета. Указываю сумму зачета. Провести. Не забывайте еще начислять % по кредиту, так как это расход бизнеса (в моём примере я это делаю через документ "Прочие затраты (расходы) в разделе "Компания"). Формируем отчет "Расчеты с покупателями" и "Расчеты по прочим операциям". Остатки долгов все верные.🙂 Чуть позже
КАК ПРОВЕСТИ ВЗАИМОЗАЧЕТ ПО КРЕДИТУ ОТ МАРКЕТПЛЕЙСА В 1С УНФ
20 февраля20 фев
3
~1 мин