Завершение отчётного года - важный этап в работе бухгалтера, требующий особой внимательности и системного подхода. В программе «1С:Бухгалтерия» этот процесс автоматизирован, но его успешное выполнение зависит от корректности введённых данных и соблюдения регламента.
Цель подготовки годовой бухгалтерской отчетности - сформировать достоверную годовую отчётность, отражающую финансовые результаты деятельности организации. Для этого необходимо:
- завершить все хозяйственные операции отчётного периода;
- проверить правильность учёта и устранить выявленные ошибки;
- выполнить регламентные процедуры по закрытию счетов;
- провести реформацию баланса.
В статье разберём основные задачи, которые предстоит решить бухгалтеру при закрытии года в 1С бухгалтерии, последовательность действий, типичные сложности, а также дадим практические рекомендации, которые легко внедрить с помощью программы Entera.
Подготовительные этапы
Подготовительные этапы закрытия года в 1С - ключевой блок работ, от качества выполнения которого зависит достоверность годовой отчётности.
1) Прежде всего необходимо тщательно проверить корректность ввода данных за весь отчётный период: убедиться в правильности отражения хозяйственных операций, соответствии проводок первичным документам, отсутствии пропусков или дублирований записей.
2) Следующий шаг - актуализация справочников, реквизитов и остатков: следует обновить информацию о контрагентах, номенклатуре, счетах учёта, проверить актуальность налоговых ставок и законодательных нормативов, загруженных в систему; сверить начальные и конечные остатки по всем счетам, включая банковские и кассовые.
3) Далее важно завершить оформление всех первичных документов и операций: закрыть незавершённые накладные, акты, счета‑фактуры, провести все начисленные, но не отражённые расходы и доходы.
4) Завершающий подготовительный этап - проверка расчётов с контрагентами, сотрудниками и бюджетом: необходимо провести сверки с партнёрами, убедиться в отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, проверить правильность начисления заработной платы, отпускных, пособий, сверить расчёты по налогам и взносам с данными ФНС и фондов, устранить расхождения
При автоматизации рутинных процессов бухгалтерии в программе Entera, можно значительно упростить и ускорить закрытие года и другие важные задачи компании.
👉 Узнайте подробнее о всех возможностях!
Основные этапы закрытия года в 1С:Бухгалтерия
Основные этапы закрытия года в 1С - строго регламентированные операции, которые обеспечивают корректное формирование годовой отчётности.
1. Закрытие счетов затрат (20, 23, 25, 26, 44): система автоматически распределяет косвенные расходы, списывает затраты на выпуск продукции и услуг, формирует проводки по закрытию затратных счетов согласно настроенным правилам учёта.
2. Расчёт себестоимости. Программа выполняет калькуляцию по всем видам продукции и услуг, учитывая прямые и распределённые косвенные затраты. Важно проверить корректность методов распределения, заданных в учётной политике, и убедиться, что все затраты учтены в полном объёме.
3. Формирование финансового результата: система сопоставляет доходы и расходы, определяет прибыль или убыток по обычным видам деятельности и прочим операциям. Результат отражается на счёте 99 «Прибыли и убытки».
4. Ключевая процедура: реформация баланса - заключительная операция года. Программа закрывает счёт 99, перенося итоговый финансовый результат на счёт 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)». Это формирует базу для годовой отчётности и определяет стартовые показатели следующего периода.
5. Завершающий этап — проверка правильности автоматических проводок. Необходимо проанализировать сформированные документы, сверить обороты и сальдо по ключевым счетам, убедиться в отсутствии ошибок в расчётах. Особое внимание уделяется соответствию данных бухгалтерского и налогового учёта, а также корректности отражения постоянных и временных разниц. Только после тщательной проверки можно утверждать, что год закрыт корректно и отчётность будет сформирована без искажений.
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
В 1С процесс формирования отчетности систематизирован и включает несколько ключевых шагов.
1. Сначала формируются основные отчётные формы: бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. Программа автоматически заполняет их на основе данных учётной системы, соблюдая требования действующих стандартов (ФСБУ). Важно проверить корректность переноса показателей, соответствие строк отчётности учётным регистрам и соблюдение взаимоувязок между формами.
2. Следующий этап - проверка и корректировка налоговых регистров. Необходимо:
- сверить данные налоговых деклараций с оборотами по счетам учёта;
- убедиться в правильности расчёта налоговой базы по всем налогам;
- проверить заполнение специализированных регистров (по НДС, налогу на прибыль, страховым взносам и др.);
- при выявлении расхождений - внести корректировки и перепровести документы.
3. Финальный шаг при подготовке годовой бухгалтерской отчетности - формирование и отправка годовой отчётности в контролирующие органы. В «1С» можно:
- выгрузить готовые отчёты в электронном виде (формат XML);
- проверить их на соответствие контрольным соотношениям;
- отправить в электронном виде напрямую в ФНС, ПФР, ФСС и другие ведомства
Грамотное выполнение этих этапов гарантирует своевременное и безошибочное представление отчётности, минимизируя риски штрафов и запросов на пояснения со стороны контролирующих органов.
Для этого автоматизируйте бухгалтерский учет вашей компании, внедрив в работу мультисервис Entera. Программа избавляет вас от рутины и ошибок в документах
👉 Узнать больше!
Завершение отчетного периода
На этом этапе нужно выполнить архивацию базы данных: создать полную резервную копию информационной базы с учётом всех проведённых операций и сформированной отчётности. Это критически важно для сохранности данных, возможности восстановления информации при технических сбоях и соблюдения требований к хранению бухгалтерской документации.
Следующий обязательный шаг - сдача отчётности в контролирующие органы в установленные законодательством сроки. Через электронные формы направляются в ФНС, Росстат и другие ведомства.
После приёма документов начинается этап исправления ошибок по итогам камеральных проверок. Необходимо отслеживать уведомления от налоговых органов, анализировать выявленные расхождения, вносить корректировки в учёт и при необходимости подавать уточнённые декларации. Своевременная реакция на запросы и устранение недочётов минимизирует риски штрафных санкций и поддерживает репутацию организации как добросовестного налогоплательщика.
Сроки сдачи годовой отчетности за 2025 год – 3 месяца. Значит, крайний день: 31.03.2026.
Полезные советы и типичные ошибки во время закрытия года в 1С бухгалтерии
Грамотное закрытие отчётного года требует не только следования регламентным процедурам, но и внимательного контроля ключевых моментов. Рассмотрим, на что важно обратить особое внимание.
- Актуальность учётной политики - проверьте, внесены ли изменения на текущий год, соответствуют ли настройки программы принятым в организации методам учёта.
- Полнота ввода первичных документов - убедитесь, что все операции за декабрь отражены, включая последние поступления и выплаты.
- Сверка расчётов - проведите акты сверки с контрагентами, проверьте расчёты по налогам и взносам.
- Инвентаризация - подтвердите фактическое наличие активов и обязательств, отразите результаты в учёте.
Частые ошибки и как их избежать:
1) Некорректное закрытие затратных счетов - проверьте настройки распределения косвенных расходов и базу распределения.
2) Ошибки в расчёте себестоимости - перепроверьте методы калькуляции и полноту включения затрат.
3) Несоответствие бухгалтерского и налогового учёта - проанализируйте постоянные и временные разницы, убедитесь в корректности проводок по ПБУ 18/02.
4) Пропуск регламентных операций - используйте «Помощник закрытия месяца» в «1С», чтобы ничего не упустить.
Тесты и самопроверки для главбуха:
1) Запустите контроль ведения учёта в «1С» - система выявит типовые ошибки и несоответствия.
2) Сформируйте оборотно‑сальдовую ведомость и проверьте отсутствие сальдо на счетах 90, 91, 99 после реформации.
3) Проведите сверку балансовых строк с данными регистров.
4) Используйте отчёты для анализа налогового учёта — сравните налоговые базы по разным режимам.
5) Проверьте контрольные соотношения отчётности перед отправкой.
Регулярное применение этих проверок позволит минимизировать ошибки и уверенно пройти этап подготовки годовой бухгалтерской отчетности, сформировав достоверную отчётность в установленные сроки.
Мультисервис Entera поможем вам закрыть год без стресса и спешки
Лучшая подготовка к закрытию года - та, что начинается задолго до дедлайнов. Грамотное распределение нагрузки, регулярная обработка первичных документов и постоянный контроль остатков позволяют подойти к финальному этапу спокойно и уверенно.
Но реальность часто вносит свои коррективы: контрагенты присылают горы документов в последние дни отчётного периода, когда бухгалтерия уже работает в режиме аврала. В такой ситуации даже опытные специалисты рискуют допустить ошибки из‑за спешки и перегрузки.
Решить проблему поможет мультисервис Entera. Его главные преимущества:
- Высокая точность распознавания - до 98 %, что минимизирует ручной ввод и снижает риск ошибок.
- Децентрализованный ввод данных - сотрудники склада могут оформлять документы прямо при приёмке, используя смартфон.
- Автоматическая интеграция с «1С» - готовые документы мгновенно попадают в учётную систему.
- Поддержка распределённых структур - идеально для сетей с удалёнными складами, которые территориально отделены от бухгалтерии.
Entera позволяет разгрузить бухгалтерию в пиковые периоды, обеспечить своевременную обработку первичной документации и подойти к закрытию года без стресса и авралов.
👉 Попробовать бесплатно!
А еще начать работу с ним очень легко! Показываем пошаговую инструкцию по созданию документа в 1С.
1. Запустите программу Entera. Чтобы отправить документы на распознавание, кликните по заметной зелёной кнопке с надписью «Распознать документы». В открывшемся окне выберите все необходимые файлы — включая все страницы по каждому документу. После этого система автоматически приступит к обработке загруженных материалов
2. После успешного распознавания документов воспользуйтесь меню фильтров - например, выберите нужный период по дате загрузки. Затем нажмите кнопку «Обновить», чтобы система отобразила соответствующие записи.
Далее перейдите на вкладку «Распознанные». Там вы увидите полный список документов, которые успешно прошли процедуру распознавания и готовы к загрузке в систему 1С.
3. Чтобы создать документы в 1С, отметьте нужные позиции галочками в списке. Система позволяет как выбрать отдельные документы, так и выделить сразу все записи - это даёт возможность массово сформировать несколько документов за один раз. После того как вы определились с перечнем, нажмите кнопку «Создать документы». В появившемся окне укажите тип документа, который требуется сформировать в системе 1С.
4. Обращаем внимание, что при работе с входящими документами («Поступление»/«Приобретение») система может проверить их на дубликаты. Она сверяет реквизиты нового документа с уже имеющимися в базе 1С: номер, дату, контрагента и сумму.
После этого на этапе сопоставления нужно тщательно поработать с номенклатурами.
5. Создайте документы, нажав на кнопку «Создать документы».
6. Далее созданные документы из вкладки «Распознанные» перейдут во вкладку «Загруженные в 1С. Важно убрать галочки выделения, чтобы не создать документ повторно.
7. После создания документы в 1С проверьте его из модуля Entera по ссылке в столбце «Документ в 1С».
Закрывайте год с Entera легко, без спешки и ошибок!