При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого (например, филиала). В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг, по другому – переплата. Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ «Корректировка долга» (раздел «Закупки – Расчеты с поставщиками») с видом операции «Переуступка долга поставщику». 1. Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» в разделе «Настройки – Еще больше возможностей – Продажи». В разделе «Закупки» станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с поставщиками». 2. Раздел: Продажи – Корректировки долга В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ 4. Для оформления операции переноса долга с одного контрагента на другого выберите операцию «Переуступка долга поставщику». Заполнение полей д
Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?
22 июня 202322 июн 2023
226
2 мин