Найти в Дзене

Как исправить ошибку в декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Исправление ошибки в декларации 3-НДФЛ, поданной через личный кабинет налогоплательщика, – это достаточно простая процедура. Вам потребуется сформировать и отправить уточненную декларацию. Вот подробная инструкция: Предположим, вы подали декларацию 3-НДФЛ за 2024 год и заявили имущественный вычет при покупке квартиры. После подачи декларации вы обнаружили, что неправильно указали сумму процентов по ипотеке. Исправление ошибки в декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика – это простая и удобная процедура. Главное – внимательно проверить все данные и предоставить подтверждающие документы (при необходимости). Своевременная подача уточненной декларации позволит избежать негативных последствий и обеспечит правильный расчет налоговых обязательств.
Оглавление

Исправление ошибки в декларации 3-НДФЛ, поданной через личный кабинет налогоплательщика, – это достаточно простая процедура. Вам потребуется сформировать и отправить уточненную декларацию. Вот подробная инструкция:

Как исправить ошибку в декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

I. Подготовка к исправлению

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России:Перейдите на сайт ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/).
    Войдите в личный кабинет, используя логин и пароль, полученные в налоговой инспекции, квалифицированную электронную подпись (КЭП) или учетную запись портала Госуслуг (ЕСИА).
  2. Найдите ранее поданную декларацию:В личном кабинете перейдите в раздел "Налог на доходы ФЛ и страховые взносы".
    Найдите ранее поданную декларацию 3-НДФЛ, в которой допущена ошибка. Обычно декларации отображаются списком с указанием года, статуса и даты подачи.
  3. Определите вид ошибки:Внимательно проанализируйте ранее поданную декларацию и определите, какую именно ошибку необходимо исправить.
    Ошибка может быть в сумме дохода, сумме вычета, реквизитах документов, персональных данных и т.д.
    Подготовьте документы, подтверждающие правильные данные.

II. Формирование уточненной декларации

  1. Выберите пункт "Уточнить декларацию":Напротив найденной ранее поданной декларации выберите пункт "Уточнить декларацию" (или аналогичный, в зависимости от интерфейса личного кабинета).
    В некоторых случаях может потребоваться сначала выбрать декларацию, а затем в открывшемся окне найти кнопку "Уточнить".
  2. Создайте новую декларацию на основе старой:Личный кабинет автоматически создаст новую декларацию на основе данных из ранее поданной декларации.
    В поле "Номер корректировки" автоматически будет указано значение "1" (для первой уточненной декларации), "2" (для второй) и так далее.
  3. Внесите необходимые исправления:Внимательно проверьте все разделы декларации и внесите необходимые исправления.
    Исправьте ошибочные данные, добавьте недостающие сведения, удалите лишние записи.
    Используйте документы, подтверждающие правильность внесенных изменений.
  4. Укажите причину уточнения (если требуется):В некоторых случаях личный кабинет может потребовать указать причину уточнения декларации.
    В краткой форме опишите, какая ошибка была допущена и какие изменения были внесены.
  5. Проверьте декларацию:После внесения всех исправлений тщательно проверьте декларацию на наличие ошибок и неточностей.
    Убедитесь, что все данные указаны правильно и соответствуют подтверждающим документам.
    Воспользуйтесь функцией предварительного просмотра декларации, чтобы убедиться, что она выглядит правильно.

III. Подписание и отправка уточненной декларации

  1. Подпишите декларацию:Для подписания декларации потребуется квалифицированная электронная подпись (КЭП).
    Если у вас нет КЭП, вы можете получить ее в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.
    Выберите способ подписания декларации (обычно это делается с помощью кнопки "Подписать" или аналогичной).
    Подтвердите подписание декларации с помощью КЭП.
  2. Отправьте декларацию в налоговую инспекцию:После подписания декларации отправьте ее в налоговую инспекцию (обычно это делается с помощью кнопки "Отправить" или аналогичной).
    Убедитесь, что декларация успешно отправлена. В личном кабинете должен измениться статус декларации на "Принято" или "В обработке".
  3. Сохраните квитанцию о приеме:После отправки декларации сохраните квитанцию о приеме, подтверждающую факт отправки декларации в налоговую инспекцию.
    Квитанцию можно распечатать или сохранить в электронном виде.

IV. Дополнительные действия (в зависимости от ситуации)

  1. Уплата налога (если необходимо):Если в результате уточнения декларации увеличилась сумма налога к уплате, необходимо уплатить налог и пени (если срок уплаты налога уже прошел).
    Уплатить налог и пени можно через личный кабинет налогоплательщика, через банк или через портал Госуслуг.
  2. Возврат излишне уплаченного налога (если необходимо):Если в результате уточнения декларации уменьшилась сумма налога к уплате или образовалась переплата, можно подать заявление на возврат излишне уплаченного налога.
    Заявление на возврат можно подать через личный кабинет налогоплательщика.
  3. Предоставление пояснений (если запросит налоговая инспекция):Налоговая инспекция может запросить пояснения по уточненной декларации.
    В этом случае необходимо предоставить пояснения в письменной форме в установленный срок.
    Пояснения можно предоставить через личный кабинет налогоплательщика или лично в налоговой инспекции.

V. Важные моменты

  • Срок подачи уточненной декларации: Уточненную декларацию рекомендуется подать как можно скорее после обнаружения ошибки. Это позволит избежать начисления пеней и штрафов.
  • Количество уточнений: Количество уточненных деклараций не ограничено. Если вы обнаружили несколько ошибок, можно подать несколько уточненных деклараций.
  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП): Для подписания и отправки декларации через личный кабинет необходима КЭП.
  • Подтверждающие документы: Подготовьте документы, подтверждающие правильность внесенных изменений в декларацию. Эти документы могут понадобиться для предоставления в налоговую инспекцию.

VI. Пример

Предположим, вы подали декларацию 3-НДФЛ за 2024 год и заявили имущественный вычет при покупке квартиры. После подачи декларации вы обнаружили, что неправильно указали сумму процентов по ипотеке.

  1. Вы заходите в личный кабинет налогоплательщика, находите поданную декларацию за 2024 год и выбираете пункт "Уточнить декларацию".
  2. Личный кабинет создает новую декларацию с номером корректировки "1".
  3. Вы находите раздел, где указываются проценты по ипотеке, и исправляете сумму на правильную.
  4. Вы подписываете декларацию с помощью КЭП и отправляете ее в налоговую инспекцию.
  5. Если в результате исправления увеличилась сумма налога к возврату, вы можете подать заявление на возврат излишне уплаченного налога.

VII. Заключение

Исправление ошибки в декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика – это простая и удобная процедура. Главное – внимательно проверить все данные и предоставить подтверждающие документы (при необходимости). Своевременная подача уточненной декларации позволит избежать негативных последствий и обеспечит правильный расчет налоговых обязательств.

Вычеты
1659 интересуются