Найти тему

Как в "1С:Бухгалтерии 8" провести взаимозачет?

В программе "1С:Бухгалтерия 8" для отражения операции по зачету взаимных требований используется документ "Корректировка долга" (см. картинку):

Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).

Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет задолженности".
В поле "Зачесть задолженность" выберите "Поставщику", если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите "Покупателю", если проводится зачет задолженности покупателя.

В поле "В счет задолженности":
если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – "Поставщика перед нашей организацией" или "Третьего лица перед нашей организацией";
если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – "Нашей организации перед покупателем" или "Нашей организации перед третьим лицом".

Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле "Валюта".

По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке "Сумма расчетов" скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.

Кнопка "Провести". Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку ДтКт. По документу формируется проводка: Дт 60.01 Кт 62.01

Используйте кнопку "Акт взаимозачета" для печати акта.

-2