SOS!!! Налоговая проверка!!!
Эта фраза выводит из равновесия владельцев даже кипельно-белых компаний. От ошибок в учете не застрахован никто, и если уж налоговая пришла, то вероятность штрафов, доначислений налогов и даже разбирательств в суде очень высока. То, что «серым» компаниям стоит избегать проверок любой ценой, уверен, вы знаете и так.
Избегать надо. А как? Что нужно делать или НЕ делать, чтобы налоговая не вспоминала лишний раз о вашем существовании?
Красные флаги для налоговой
1. Режим налогообложения
Чаще под проверку попадают компании, применяющие ОСНО, реже - ИП на УСН или на спецрежимах. Если обороты и вид деятельности позволяют, переходите на льготные режимы.
2. Средние показатели по отрасли
«Заплати налоги и спи спокойно» - а платить сколько нужно? Чтобы не привлекать внимания налоговиков, не меньше среднего показателя по отрасли.
Рассчитать минимально безопасную налоговую нагрузку для своей фирмы можно с помощью налогового калькулятора
Помимо этого сервиса налоговая ежегодно указывает среднеотраслевые показатели в приложениях к концепции планирования выездных налоговых проверок
3. Работа с фирмами-однодневками
Чем больше у вас операций с теневыми конторами, тем внимательнее к вам налоговая. Если юридическое лицо образовано недавно, вам не знакомо и еще не проверено в работе, не проводите с ним сделки свыше 500.000 рублей - от этой суммы начинается более строгий налоговый контроль.
4. Резкое изменение показателей
Если в трёх кварталах у вас все хорошо, а по итогу года резко происходит убыток, это может спровоцировать проверку. Конечно, на фоне пандемии убытки объяснимы и станут нормой для многих компаний. Но в обычное время убыток лучше мягко «растянуть» на несколько будущих налоговых периодов.
5. Возмещение крупных сумм из бюджета
Обнаружили ошибку в учёте после сдачи квартальной отчетности, а после исправления выяснилось, что вы переплатили налог? Возмещение любого налога из бюджета - это всегда проверка по умолчанию. Если возможности позволяют, лучше оставить переплату в качестве аванса по аналогичному налогу или перенести в счёт уплаты другого налога.
6. Контроль за налоговыми требованиями
Подключите электронное уведомление о входящих требованиях - так вы не пропустите ничего важного. Своевременно отвечайте и предоставляйте запрашиваемые документы. Обычно этого вполне достаточно, чтобы избежать дальнейших вопросов.
ВАЖНО: даже если вы работали с фирмой-однодневкой, но подтвердите факт хозяйственной операции с помощью первички (накладных, путевых листов, ТТН, рапортов строительной техники), то избежите доначислений налогов. Кроме НДС, который придётся восстановить, если фирма не подала сведения об операции в своей книге продаж.
Если проверка назначена, избежать её не удастся. И как не затягивайте, итог будет неизбежен. Чтобы не терять время, деньги и нервы, лучше подстраховаться заранее и развивать бизнес без помех.
Подписывайтесь на мой канал и Инстаграм @luckovskymax - делюсь информацией о безопасности и льготах для бизнеса. Сохраняйте полезную инструкцию, чтобы не потерять!