В Минтрансе Хакасии и подведомственном ему учреждении ГКУ РХ «Хакасавтодор» отсутствует система ведомственного и внутреннего контроля за расходованием средств республиканского бюджета и дорожного фонда. Об этом свидетельствуют итоги проверки Контрольно-счетной палаты, с которыми ознакомился корреспондент 19rus.info.
Проверка в указанных министерстве и ведомстве подразумевала аудит закупок для государственных нужд. В ходе мероприятия были исследованы 396 контрактов на общую сумму 550,7 млн рублей.
На всех этапах закупочного цикла аудиторы выявили риски, снижающие эффективность использования бюджетных денег, достижения результатов закупок, а именно:
возглавляют контрактные службы и включаются в их составы лица, не имеющие образования в сфере закупок, что свидетельствует о явном непрофессионализме;
должностные обязанности и персональная ответственность работников контрактной службы не определены;
допускается несоответствие объемов финансирования, предусмотренных заказчиками на осуществление закупок в планах-графиках закупок, доведенным лимитам бюджетных обязательств;
не соблюдается порядок обоснования начальной максимальной цены контракта, что содержит риски завышения НМЦК;
допускается неправомерное принятие решения о способе определения поставщика без проведения конкурентных процедур путем искусственного дробления закупки и заключения договоров с одним и тем же поставщиком;
информация или документы, подлежащие включению в реестры контрактов или отчеты об исполнении государственного контракта, размещаются в ЕИС с нарушением установленного срока;
нарушаются сроки оплаты за исполненные обязательства по контракту на поставку товаров, работ, услуг;
не применяются меры ответственности за неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;
запрос о предоставлении ценовой информации не содержит перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности услуги, а также основные требования, сопоставимые с условиями планируемой закупки оказания услуг;
приемка и экспертиза предпочтовых и почтовых услуг осуществлены формально, без проведения проверки объема оказанных услуг, что содержит риски ненадлежащего исполнения контракта.
По результатам аудиторской проверки также выявлены нарушения и недостатки, связанные с использованием средств республиканского бюджета, дорожного фонда, а также имущества, закрепленного на праве оперативного управления.
В свою очередь нарушения и недостатки свидетельствуют об отсутствии в республиканском Минтрансе и подведомственном ему учреждении выстроенной системы ведомственного и внутреннего контроля за расходованием средств республиканского бюджета и дорожного фонда.
По результатам аудита Контрольно-счетной палатой подготовлены предложения, направленные на повышение эффективности и результативности расходов на закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд республики.