Во 2К19 выручка выросла на 4% г/г до 80 млрд руб. на уровне консенсус-прогнозов. Вклад цифровых сегментов вырос до 57% (против 56% в 1К19 и 53% по итогам прошлого года). Основной прирост выручки пришелся на VPN сервисы (+27% г/г до 7.2 млрд руб.) на фоне более высокого спроса B2B/G сегментов. Также положительный рост был обеспечен VAS и облачными услугами (+19% г/г до 9 млрд руб.), что обусловлено дальнейшей реализацией проекта Smart City. Ожидаемо, слабые результаты показали услуги фиксированной телефонии, выручка от которых снизилась на 13% г/г. Операционные показатели, в целом, показали неплохую динамику. Абонентская база фиксированной телефонии снизилась на 9% до 16.6 млн. Другие сегменты показали лучший результат. Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, выросло на 0.4%, а платного телевидения - на 2% г/г. Число абонентов MVNO с Tele2 достигло 1.3 млн (+39% г/г). Динамика среднего дохода с абонента была лучше г/г. Blended ARPU возрос на 6% г/г и на 0.2% кв/кв
Ростелеком: результаты за 2К19, прогноз по выручке и OIBDA повышен
2 августа 20192 авг 2019
156
2 мин